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Vorlage - 24/1775  

 
 
Betreff: Bericht über die Geräteschau und Löschteichschau 2024;
Entscheidungen über größere Maßnahmen 2025 aus der Geräteschau 2024
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:Amt für Bürgerservice und Ordnung Bearbeiter/-in: Krieger, Jörn
Beratungsfolge:
Feuerwehrausschuss Entscheidung
29.10.2024 
Sitzung des Feuerwehrausschusses      

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

Die Einzelbeantragungen des Stadtkommandos werden zusätzlich zum 2024 eingeführten Budget für 2025 eingeplant. Der Haushaltsausschuss wird gebeten, die erforderlichen Mittel einzustellen.


Sachverhalt:

Die schteichschau wurde in diesem Jahr am 13.09.2024 durchgeführt. Wie im letzten Jahr beschlossen, wurde diese nach vorheriger Ankündigung lediglich verwaltungsseitig begleitet. Nach der nächsten Kommunalwahl wird eine große Löschteichschau im alten Rahmen mit dem neuen Feuerwehrausschuss angesetzt.

Die Feuerwehren haben im Vorfeld keine Auffälligkeiten gemeldet. Die Löschteiche waren in den meisten Fällen wie gewohnt von den Löschteichgemeinschaften sehr gut aufgereinigt. Hierfür ergeht ein Dank an diese.

Die Anzahl der noch funktionstüchtigen Löschteiche sinkt jährlich. Es sind noch einige Löschteiche auf der Liste, die nach und nach verfüllt und an den Grundstückseigentümer zurückgegeben werden müssen. In einigen Fällen können auch gute Lösungen in Zusammenarbeit mit dem Eigentümer gefunden werden. Diese Maßnahmen nnen jedoch nur Schritt für Schritt umgesetzt werden.

Derzeit wartet die Stadt auf die Erstellung von zwei im letzten Jahr beauftragten Hydranten, um die dortigen Löschteiche zu ersetzen. Bei einem Löschteich muss der Zaun erneuert werden. Hier werden derzeit Angebote eingeholt und Absprachen mit dem Eigentümer getroffen.

 

Die diesjährige Geräteschau wurde am 08.06.2024 durchgeführt. Sie fand erstmalig an einem Tag statt. Es wurden alle Feuerwehren mit einem gemieteten Bus besucht. Durch die Fahrt mit einem Bus haben die Feuerwehrausschussmitglieder die Möglichkeit, sich auch während der Strecken auszutauschen, wovon rege Anspruch genommen wurde. Am Abend fand die Abschlussbesprechung in der heimischen Gastronomie statt.

Diese Art der Geräteschau wurde seitens der Feuerwehr aber auch der Verwaltung als sehr positiv aufgenommen. Der Austausch, welcher zukünftig im Vordergrund stehen soll, war jederzeit möglich. Zudem konnte alles an einem Tag durchgeführt werden, es mussten nicht mehrere Tage/Abende vorbereitet und in Anspruch genommen werden.

Einzig Negatives war, dass die bisher gewohnte Anforderungsliste des Stadtkommandos und der einzelnen Feuerwehren nicht aufgestellt wurde, da u.a. Budgets eingeführt wurden. Hierdurch war es schlecht möglich, vor Ort die Anforderungen durchzugehen und insbesondere die Haushaltsplanungen für den Feuerwehrausschuss vorzubereiten. Diese Liste soll zur kommenden Geräteschau jedoch wieder feuerwehrseitig zur Verfügung gestellt und verwaltungsseitig aufgearbeitet werden.

Die Beantragungen der Feuerwehren wurden in der Anlage zusammengefasst. Der Stadtbrandmeister begründet diese teils in seinem Bericht, steht aber auch r Rückfragen auf der Sitzung zur Verfügung.

 

Zusammenfassung konsumtiv (Gesamt 50.000 €):

-          24.000 € Wasserfeste Sprechgarnituren

-          3.000 € Waldbrand, Kreisregner, PVC-Schläuche

-          6.000 € Kombigeräte

-          3.000 € Ausbildung Tüffnung

-          500 € Reinigung der nicht erreichbaren Fenster Hollriede

-          12.000 € Spannungswarner

-          1.500 €hrerschein BE (jährlich, zukünftig neben Hollriede auch Garnholt)

 

Zusammenfassung investiv (Gesamt 49.000 €):

-          17.000 € Tauchpumpen

-          24.000 € Kombigeräte

-          8.000 € neues SG50 JF Ocholt-Howiek

 

Im Produkt 12810 wird folgendes berücksichtigt und in der Vorlage 24/1782 inhaltlich und finanziell beschrieben:

-          10.000 € HRTs, Erreichbarkeit der Feuerwehrgerätehäuser/Wärmestuben

-          80.000 € abgesetzte Führungsstelle Rathaus

 


Finanzielle Auswirkungen:

 

Investitionen

Auswirkungen Ergebnishaushalt

Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)

Haushaltsjahr 2025

Gesamtinvestition

-€-

Erträge (+)/

Aufwendungen (-)

-€-

Planungskosten

 

 

Abschreibungen

8.166 €

Anschaffungs-/
Herstellungskosten

49.000 €

49.000 €

Personalaufwand

 

 

 

 

Unterhaltungsaufwand

50.000 €

Zuwendungen

 

 

Betriebsaufwand

 

Zuwendungen

 

 

Auflösungserträge

 

 

 

 

Entgelte/Gebühren

 

 

 

 

Lfd. Zuwendungen

 

Gesamtsumme

49.000 €

49.000 €

Gesamtsumme

58.166 €

 

Entsprechende Haushaltsmittel stehen zur Verfügung: 

Ja

Nein

 

Investitionsmaßnahme:

 

Produkt:

12610

 


Anlage/n:

Auflistungen zusätzliche Beantragungen Geräteschau

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Geräteschau Beschaffungen 2025.pdf (384 KB)