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Vorlage - 23/1495  

 
 
Betreff: Haushalt 2024 - Produktbereich 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:Amt für Bildung und Leben Bearbeiter/-in: Pottek, Karen
Beratungsfolge:
Sozialausschuss Vorberatung
19.06.2023 
Sitzung des Sozialausschusses ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsausschuss wird gebeten, die dargestellten Mittelanmeldungen in den Haushalt 2024 zu übernehmen. Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haus­halts­ausschusses über die Priorisierung des Investitionsprogramms 2024 und unter Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses über die beantragten konsumtiven Erträge und Aufwendungen.


Sachverhalt:

Für das Amt für Bildung (Budget 220) sind für das Haushaltsjahr 2024 nach der Rahmen­vorgabe aus der Haushaltsplanung 2023 folgende Haushaltsmittel vorgesehen:

  

Erträge 2024

Aufwendungen 2024

Ergebnis 2024

Budget 220 Rahmenvorgabe

1.691.900,00

7.178.700,00

-5.486.800,00

Budget 220 Abschreibungen/Auflösungserträge

367.000,00

1.077.000,00

-710.000,00

Budget 220 Gesamtergebnis

2.058.900,00

8.255.700,00

-6.196.800,00

Innerhalb des Gesamtbudgets stehen in den Teilbudgets folgende Beträge zur Verfügung:

Bezeichnung

Erträge 2024

Aufwendungen 2024

Ergebnis 2024

Fachausschuss

Kindertagesstätten

838.700,00

3.565.900,00

-2.727.200,00

Sozialausschuss

Schulen/ Bildung

853.200,00

3.612.800,00

-2.759.600,00

Schulausschuss

Zwischensumme

Rahmenvorgabe

1.691.900,00

7.178.700,00

-5.486.800,00

 

Abschreibungen/

Auflösungserträge

367.000,00

1.077.000,00

-710.000,00

 

Summe Gesamtergebnis

2.058.900,00

8.255.700,00

-6.196.800,00

 

r den Teilbereich Kindertagesstätten verteilt sich die Summe aus der Rahmenvorgabe ohne Abschreibungen und Auflösungs­erträge wie folgt:

Bezeichnung

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

36500

Tageseinrichtungen für Kinder

0,00 €

0,00 €

0,00 €

36510

Kindergarten von-Weber-Straße

190.400,00 €

151.100,00 €

39.300,00 €

36511

Krippe Schützenbusch (Goethestraße)

64.000,00 €

39.500,00 €

24.500,00 €

36512

Kindergarten Hoppetosse

77.000,00 €

28.000,00 €

49.000,00 €

36520

Kindergarten Gießelhorst

0,00 €

24.300,00 €

-24.300,00 €

36530

Kindergarten Hollwege

56.300,00 €

382.800,00 €

-326.500,00 €

36531

Kinderkrippe Hollwege

74.900,00 €

171.700,00 €

-96.800,00 €

36540

Kindergarten Linswege

0,00 €

35.400,00 €

-35.400,00 €

36541

Kinderkrippe Linswege

29.000,00 €

14.600,00 €

14.400,00 €

36550

Kindergarten Westerloy

76.000,00 €

62.500,00 €

13.500,00 €

36551

Kinderkrippe Westerloy

23.000,00 €

10.800,00 €

12.200,00 €

36560

Kindertagesstätte Jahnallee

81.600,00 €

118.300,00 €

-36.700,00 €

36561

Kinderkrippe Jahnallee

104.200,00 €

50.800,00 €

53.400,00 €

36570

Ev. Kindergarten Halsbek

0,00 €

264.900,00 €

-264.900,00 €

36571

Ev. Kinderkrippe Halsbek

0,00 €

115.300,00 €

-115.300,00 €

36580

Ev. Kindergarten Ocholt

0,00 €

585.200,00 €

-585.200,00 €

36581

Ev. Kinderkrippe Ocholt (Blumenstraße)

0,00 €

115.600,00 €

-115.600,00 €

36582

Kinderkrippe Ocholt (Schulstraße)

0,00 €

94.800,00 €

-94.800,00 €

36583

Ev. Kindergarten Ocholt (Schulstraße)

0,00 €

98.700,00 €

-98.700,00 €

36590

DRK-Kindergarten Fröbelstraße

0,00 €

666.900,00 €

-666.900,00 €

36591

DRK-Kinderkrippe Fröbelstraße

0,00 €

220.600,00 €

-220.600,00 €

36592

DRK-Kindergarten Hössennest

4.000,00 €

169.700,00 €

-165.700,00 €

36593

DRK-Kinderkrippe Hössennest

58.300,00 €

144.400,00 €

-86.100,00 €

36595

Kinderkrippe Peterstraße

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Summe

838.700,00 €

3.565.900,00 €

-2.727.200,00 €

 

Hinweis: Für die Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt Westerstede werden die Personal­aufwendungen sowie die Finanzhilfe des Landes im Teilbereich 125 und die Gebäudeunter­haltung im Teilbereich 325 abgebildet. Diese Aufwendungen sind daher nicht Bestandteil der Beratungen im Sozialausschuss.

 

Die in der Sozialausschusssitzung zu fassenden Beschlüsse zu den Krippengebühren und Verpflegungskosten sowie der Antrag auf Budgeterhöhung sind in dieser Gesamtgesamt­aufstellung nur auf Basis der Beschlussvorschläge der Verwaltung berücksichtigt und müssten bei einer anderweitigen Beschlussfassung noch eingearbeitet werden.

 

Es ist absehbar, dass die für die Kindertagesstätten Teilbudget 365 im Folgenden genannten zusätzlich benötigten konsumtiven Mittel nicht innerhalb des Budgets aufge­fangen werden können. Die Beschlussfassung ist daher so formuliert, dass diese zusätzlich im Budget 220 bereitgestellt werden müssen.

 

Im Vergleich zur letztjährigen Haushaltsplanung sind folgende aktuelle Änderungen in den Planungen für das Haushaltsjahr 2024 zu berücksichtigen:

 

Erhöhung der Transferaufwendungen an externe Träger

Erhöhung der Transferaufwendungen für Personalkosten aufgrund von Tarifanpassungen: 35.200,00 €.

Sondermaßnahmen Kirche

Für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen bei den kirchlichen Gebäuden wurden zusätzlich 229.200,00 für den Kindergarten Ocholt, Blumenstraße und 39.800,00 zusätzlich für den Kindergarten Halsbek eingeplant.

Mehraufwand für Sondermaßnahmen insgesamt: 269.000,00 €.

 

Hössennest

Erhöhung der Transferaufwendungen aufgrund von Tarifanpassungen: 1.400,00 €.

 

Krippe Am Schützenbusch

Durch den Wegfall der Mittagsverpflegung kommt es zu Mindereinnahmen in Höhe von 14.000,00 und zu Minderausgaben in Höhe von 12.000 €.

 

Mittagsverpflegung- Kita Jahnallee und Kindergarten am Schützenbusch

Aufgrund der gestiegenen Bezugskosten kommt es zu einem Mehraufwand bei der Mittags­verpflegung in Höhe von insgesamt 16.700 €.

Durch die Festsetzung der Verpflegungskostenpauschale auf Höhe der reinen Bezugskosten erfolgen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 200 €.

 

Insgesamt ergeben sich im Vergleich zu den Planungen aus dem Vorjahr aus den vor­ge­nannten Gründen Mindererträge in Höhe von 13.800 € und Mehraufwendungen in Höhe von 310.300 €, sodass insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 324.100 € einzuplanen sind. r die einzelnen Produktkonten ergibt sich r das Haushaltsjahr 2024 nunmehr folgende Haushalts­planung:

Bezeichnung

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

36500

Tageseinrichtungen für Kinder

0,00 €

0,00 €

0,00 €

36510

Kindergarten von-Weber-Straße

190.900,00 €

157.600,00 €

33.300,00 €

36511

Krippe Schützenbusch (Goethestraße)

50.000,00 €

27.500,00 €

22.500,00 €

36512

Kindergarten Hoppetosse

77.000,00 €

28.000,00 €

49.000,00 €

36520

Kindergarten Gießelhorst

0,00 €

24.300,00 €

-24.300,00 €

36530

Kindergarten Hollwege

56.300,00 €

384.600,00 €

-328.300,00 €

36531

Kinderkrippe Hollwege

74.900,00 €

172.500,00 €

-97.600,00 €

36540

Kindergarten Linswege

0,00 €

35.400,00 €

-35.400,00 €

36541

Kinderkrippe Linswege

29.000,00 €

14.600,00 €

14.400,00 €

36550

Kindergarten Westerloy

76.000,00 €

62.500,00 €

13.500,00 €

36551

Kinderkrippe Westerloy

23.000,00 €

10.800,00 €

12.200,00 €

36560

Kindertagesstätte Jahnallee

81.300,00 €

126.000,00 €

-44.700,00 €

36561

Kinderkrippe Jahnallee

104.200,00 €

53.300,00 €

50.900,00 €

36570

Ev. Kindergarten Halsbek

0,00 €

306.200,00 €

-306.200,00 €

36571

Ev. Kinderkrippe Halsbek

0,00 €

116.200,00 €

-116.200,00 €

36580

Ev. Kindergarten Ocholt

0,00 €

818.000,00 €

-818.000,00 €

36581

Ev. Kinderkrippe Ocholt (Blumenstraße)

0,00 €

116.700,00 €

-116.700,00 €

36582

Kinderkrippe Ocholt (Schulstraße)

0,00 €

95.700,00 €

-95.700,00 €

36583

Ev. Kindergarten Ocholt (Schulstraße)

0,00 €

99.400,00 €

-99.400,00 €

36590

DRK-Kindergarten Fröbelstraße

0,00 €

687.900,00 €

-687.900,00 €

36591

DRK-Kinderkrippe Fröbelstraße

0,00 €

223.500,00 €

-223.500,00 €

36592

DRK-Kindergarten Hössennest

4.000,00 €

170.600,00 €

-166.600,00 €

36593

DRK-Kinderkrippe Hössennest

58.300,00 €

144.900,00 €

-86.600,00 €

36595

Kinderkrippe Peterstraße

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Summe

824.900,00 €

3.876.200,00 €

-3.051.300,00 €

Hinsichtlich der Investitionsplanung sind derzeit im priorisierten Investitionsprogramm im Finanzplan für das Jahr 2024 keine Mittel eingeplant. Anderweite Beschlüsse des Sozialausschusses müssten noch entsprechend berücksichtigt werden.


Finanzielle Auswirkungen:

 

Investitionen

Auswirkungen Ergebnishaushalt

Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)

Haushaltsjahr 2024

Gesamtinvestition

-€-

Erträge (+)/

Aufwendungen (-)

    -13.800 €

Anschaffungs-/
Herstellungskosten

 

 

Personalaufwand

 

 

 

 

Unterhaltungsaufwand

 

Zuwendungen

 

 

Betriebsaufwand

 -310.300 €

Zuwendungen

 

 

Auflösungserträge

 

 

 

 

Entgelte/Gebühren

 

 

 

 

Lfd. Zuwendungen

 

Gesamtsumme

 

 

Gesamtsumme

  -324.100 €

 

Entsprechende Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

Ja

Nein

Die Mehraufwendungen in Höhe von 324.100 € können nicht anderweitig aus dem für das Jahr 2024 festgelegten Budget 220 ausgeglichen werden.


Anlage/n:

-/-