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Vorlage - 24/1726  

 
 
Betreff: Haushalt 2025 - Amt für Sport, Jugend und Kultur, Budget 240 - Teilbereich Jugend
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:Amt für Sport, Jugend und Kultur Bearbeiter/-in: Wetenkamp, Insa
Beratungsfolge:
Sozialausschuss Entscheidung
01.10.2024 
Sitzung des Sozialausschusses ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsausschuss wird gebeten, folgende Mittelanmeldungen für das Budget 240, Teilbereich Jugend in den Haushalt 2025 aufzunehmen:

Erträge: 31.100 €

Aufwendungen: 166.500 €


Sachverhalt:

r das Amt für Sport, Jugend und Kultur (Budget 240) wird für die Haushaltsplanung 2025 folgender Rahmen vorgegeben, wobei die Abschreibungen und Auflösungserträge des Budgets von der Rahmenvorgabe ausgenommen sind:

 

Erträge 2025

Aufwendungen 2025

Ergebnis 2025

Budget 240 Rahmenvorgabe

2.353.600,00

2.420.200,00

-66.600,00

Budget 240 Abschreibungen/ Auflösungserträge

71.800,00

588.500,00

-516.700,00

Budget 240 gesamt

2.425.400,00

3.008.700,00

-583.300,00

 

Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt:

Bezeichnung

Erträge
2025

Aufwendungen
2025

Ergebnis
2025

Fachausschuss

Kultur

22.700,00

202.300,00

-179.600,00

Kulturausschuss

Jugend

31.100,00

161.700,00

-130.600,00

Sozialausschuss

ssensportzentrum/Sport

2.299.800,00

2.056.200,00

243.600,00

Sportausschuss

Zwischensumme Rahmenvorgabe

2.353.600,00

2.420.200,00

-66.600,00

 

Abschreibungen/ Auflösungserträge

71.800,00

588.500,00

-516.700,00

 

Summe Budget 240

2.425.400,00

3.008.700,00

-583.300,00

 

 

r den Bereich Jugend verteilt sich die Summe der Rahmenvorgabe (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) wie folgt:

Bezeichnung

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

36221

Kinder- und Jugenderholung

18.800,00

40.000,00

-21.200,00

36251

Sonstige Jugendarbeit

8.500,00

40.500,00

-32.000,00

36610

Jugendzentrum

3.500,00

42.000,00

-38.500,00

36620

Jugendräume und Pfadfinderheim

300,00

39.200,00

-38.900,00

 

31.100,00

161.700,00

-130.600,00

 

Inzwischen wurde folgender Bedarf für den Bereich Jugend für 2025 festgestellt:

Bezeichnung

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

36221

Kinder- und Jugenderholung

18.800,00

40.000,00

-21.200,00

36251

Sonstige Jugendarbeit

8.500,00

29.000,00

-20.500,00

36610

Jugendzentrum

3.500,00

42.000,00

-38.500,00

36620

Jugendräume und Pfadfinderheim

300,00

55.500,00

-55.200,00

 

31.100,00

166.500,00

-135.400,00

 

Im Vergleich zur Finanzplanung erhöhen sich im Teilbereich Jugend die Aufwendungen um 4.800 €. Diese Erhöhung ergibt sich durch eine Verschiebung von 4.800 € aus dem Personalbudget in das Budget 240, da die Förderung der ehrenamtlichen Arbeit im Jugendzentrum Ocholt zukünftig als Zuschuss gewährt wird. In der Vergangenheit hat die Stadt die ehrenamtlich Tätigen als Minijobber beschäftigt. Im Übrigen entsprechen die Aufwendungen und Erträge den Rahmenvorgaben. Es wurden lediglich Verschiebungen zwischen den Produkten vorgenommen.

 


Finanzielle Auswirkungen:

 


Anlage/n: