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Vorlage - 24/1763  

 
 
Betreff: Haushalt 2025 - Amt für Sport, Jugend und Kultur, Budget 240 - Teilbereich Kultur
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:Amt für Sport, Jugend und Kultur Bearbeiter/-in: Buhr, Stephanie
Beratungsfolge:
Kulturausschusses Vorberatung
21.10.2024 
Sitzung des Kulturausschusses (offen)   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsausschuss wird gebeten, folgende Mittelanmeldung für das Budget 240, Teilbereich Kultur, in den Haushalt 2025 aufzunehmen:

Erträge: 22.700,00 €

Aufwendungen: 167.778,00 €

Investitionen: 1.160,00


Sachverhalt:

Sachverhalt:

r das Amt für Sport, Jugend und Kultur (Budget 240) wird für die Haushaltsplanung 2025 folgender Rahmen vorgeben, wobei die Abschreibungen und Auflösungserträge des Budgets von der Rahmenvorgabe ausgenommen sind:

 

Erträge 2025

Aufwendungen 2025

Ergebnis 2025

Budget 240 Rahmenvorgabe

2.353.600,00

2.420.200,00

-366.600,00

Budget 240 Abschreibungen/Auflösungserträge

71.800,00

588.500,00

-516.700,00

Budget 240 gesamt

2.425.400,00

3.008.700,00

-583.300,00

 

Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt:

Bezeichnung

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

2025

2025

2025

Kultur/Dorfgemeinschaftshäuser

22.700,00

202.300,00

-179.000,00

Jugend

31.100,00

161.700,00

-130.600,00

ssensportzentrum/Sport

2.299.800,00

2.056.200,00

-243.600,00

Zwischensumme

2.353.600,00

2.420.200,00

-66.600,00

Abschreibungen/ Auflösungserträge

71.800,00

588.500,00

-516.700,00

Summe Budget 240

2.425.400,00

3.008.700,00

-583.300,00

 

 

 

 

 

r den Bereich Kultur verteilt sich die Summe der Rahmenvorgabe (ohne Abschreibung und Auflösungserträge ) wie folgt:

Bezeichnung

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

2025

2025

2025

25120

 Archiv

0,00

16.900,00

-16.900,00

26110

 Theater

0,00

49.600,00

-49.600,00

26210

 Konzert, Musikpflege

0,00

12.300,00

-12.300,00

28110

 Heimatpflege

0,00

69.400,00

-69.400,00

Zwischensumme Kultur

0,00

148.200,00

-148.200,00

29100

 rderung von    Kirchengemeinden

0,00

0,00

0,00

52300

 Denkmalschutz- und pflege

0,00

100,00

-100,00

55310

 Friedhöfe

2.700,00

20.600,00

-17.900,00

57340

 Dorfgemeinschafts- und     Mehrzeckhäuser

20.000,00

33.400,00

-13.400,00

Summe Budget 240

22.700,00,00

202.300,00

-179.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r den Teilbereich Kultur ergeben sich aufgrund der aktuellen Haushaltsplanung folgende Ansätze:

 

Bezeichnung

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

25210

Archiv

0

17.200,00

-17.200,00

26110

Theater

0

6.100,00

-6.100,00

26210

Konzerte, Musikpflege

0

12.300,00

-12.300,00

28110

Heimatpflege

0

72.600,00

-72.600,00

 

Zwischensumme  Kultur

0

108.200,00

-108.200,00

29100

rderung von Kirchengemeinden

0

0

0

52300

Denkmalschutz-und pflege

0

4.178,00

4.178,00

55310

Friedhöfe

2.700,00

21.600,00

-18.800,00

57340

Dorfgemeinschafts- und Mehrweckhäuser

20.000,00

33.800,00

-13.800,00

 

Zwischensumme Dorfgemeinschaftshäuser/Friedhöfe

22.700,00

59.578,00

-36.878,00

Gesamtsumme

22.700,00

167.778,00

-145.078,00

 

 

Im Vergleich zur Finanzplanung ergeben sich im Teilbudget Kultur keine Veränderungen bei den Erträgen. Die Aufwendungen reduzieren sich um 34.522,00 €.

 Die Reduzierung der Aufwendungen ergeben sich aus:

  1. Produkt 25210 Archiv           +300,00 €
  2. Produkt 26110 Theater     -43.500,00 €
  3. Produkt 28110 Heimatpflege       + 3.200,00 €  (u.a. Hössenbuch)
  4. Produkt 52300 Denkmalschutz und pflege    + 4.078,00 € (Abraxas)
  5. Produkt 55310 Friedhöfe       + 1.000,00 €
  6. Produkt 57340 Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser   + 400,00 €

 

Die Reduzierung der Gesamtaufwendungen ergibt sich im Wesentlichen aus einem verringerten Zuschussbedarf für die Freilichttheatergemeinschaft im Jahr 2025 um

43.500,00 €.

Investitionen:

Zuschuss Bahnhofsverein e.V.   1.160,00

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

 


Anlage/n: