Bürgerinformationssystem

Vorlage - 22/1340  

 
 
Betreff: Haushalt 2023 - Amt für Sport, Jugend und Kultur, Budget 240 - Hössensportzentrum/Sport
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:Amt für Sport, Jugend und Kultur Bearbeiter/-in: Wetenkamp, Insa
Beratungsfolge:
Sportausschuss Entscheidung
07.11.2022 
Sitzung des Sportausschusses ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsausschuss wird gebeten, die aufgeführten konsumtiven Mittelanmeldungen und Haushaltsvermerke des Teilbudgets Hössensportzentrum/Sport in den Haushalt 2023 aufzunehmen. Die Investitionen für das Jahr 2023 werden beschlossen.


Sachverhalt:

Nach der Auflösung des Eigenbetriebes zum 31.12.2021 wurde das Hössensportzentrum ab 2022 in den Haushalt der Stadt aufgenommen. Die Finanzplanung für das Jahr 2023 sah im Budget 240 für das Haushaltsjahr 2023 folgende Werte vor:

 

 

Erträge 2023

Aufwendungen 2023

Ergebnis 2023

Finanzplanung 2023

1.906.200,00

1.265.400,00

640.800,00

Finanzplanung Abschreibungen/Auflösungserträge

72.200,00

615.300,00

-543.100,00

Finanzplanung Budget 240 gesamt

1.978.400,00

1.880.700,00

97.700

 

Inzwischen wurde folgender Bedarf für 2023 festgestellt:

 

Erträge 2023

Aufwendungen 2023

Ergebnis 2023

Aktuelle Budgetplanung 2023

1.974.000,00

1.810.000,00

164.000,00

Abschreibungen/ Auflösungserträge

72.200,00

615.300,00

-543.100,00

Aktuelle Budgetplanung 240 gesamt

2.046.200,00

2.425.300,00

-379.100,00

Abweichung zur Finanzplanung

67.800,00

544.600,00

-476.800,00

 

Im Ergebnis hat sich das Budget 240 im Vergleich zu den Planzahlen 2023 um 476.800 € verschlechtert.

 

Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt:

Ursprüngliche Finanzplanung:

Bezeichnung

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

Fachausschuss

2023

2023

2023

Kultur

22.700,00

140.200,00

-117.500,00

Kulturausschuss

Jugend

31.100,00

148.600,00

-117.500,00

Sozialausschuss

ssensportzentrum/Sport

1.852.400,00

976.600,00

875.800,00

Sportausschuss

Zwischensumme

1.906.200,00

1.265.400,00

640.800,00

 

Abschreibungen/ Auflösungserträge

72.200,00

615.300,00

-543.100,00

 

Summe Budget 240

1.978.400,00

1.880.700,00

97.700,00

 

 

 

Aktuelle Budgetplanung:

Bezeichnung

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

Fachausschuss

2023

2023

2023

Kultur

22.700,00

126.800,00

-104.100,00

Kulturausschuss

Jugend

31.100,00

136.600,00

-105.500,00

Sozialausschuss

ssensportzentrum/Sport

1.920.000,00

1.546.600,00

373.600,00

Sportausschuss

Zwischensumme

1.974.000,00

1.810.000,00

164.000,00

 

Abschreibungen/ Auflösungserträge

72.200,00

615.300,00

-543.100,00

 

Summe Budget 240

2.046.200,00

2.425.300,00

-379.100,00

 

 

 

r den Bereich Hössensportzentrum/ Sport verteilen sich die Haushaltsansätze (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) wie folgt:

 

Bezeichnung

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

42110

Sportförderung

9.000,00

393.300,00

-384.300,00

42410

ssensportzentrum

0,00

0,00

0

42420

Sportstätten und Sportplätze

200,00

119.200,00

-119.000,00

42430

Sportbüro

68.100,00

12.500,00

55.600,00

 

Zwischensumme Sport

81.300

525.000,00

-443.700,00

42441

ssensportzentrum Gästehaus 1

168.700,00

63.500,00

105.200,00

42442

ssensportzentrum Gästehaus 2

149.700,00

60.700,00

89.000,00

42443

ssensportzentrum Gästehaus 3

168.700,00

65.500,00

103.200,00

42450

ssensportzentrum Küche/Catering

454.000,00

340.500,00

113.500,00

42461

ssensportzentrum Sportstätten/Außenanlagen

370.000,00

126.000,00

244.000,00

42462

ssensportzentrum Hallen- und Freibad

362.800,00

244.500,00

118.300,00

42463

ssensportzentrum Bewegungsbecken

115.000,00

68.100,00

46.900,00

42464

ssensportzentrum Kiosk

50.000,00

52.800,00

-2.800,00

 

Zwischensumme Hössensportzentrum

1.838.900,00

1.021.600,00

817.300,00

Summe

1.920.200,00

1.546.600,00

373.600,00

 

In dem Teilbereich Hössensportzentrum/Sport ergeben sich im Vergleich zur Finanzplanung eine erwartete Steigerung der Erträge um 67.800 € sowie eine Steigerung der Aufwendungen um 570.000 €.

 

Diese Veränderungen erklären sich im Wesentlichen folgendermaßen:

 

Erträge

 

ssensportzentrum

 

  • ssensportzentrum 42410: -33.200 € Zinsertrag In diesem Produkt wurde der Zinsertrag aus der KNN-Beteiligung dargestellt, den das Hössensportzentrum an die Stadt überwiesen hat. Mit der Auflösung des Eigenbetriebes entfällt diese Position
  • che/Catering: 48.000 € Verkaufserträge Die höheren Verkaufserträge orientieren sich an den Umsätzen im Jahr 2022.
  • Hallen- und Freibad: 45.000 € Benutzungsentgelte Die höheren Erträge orientieren sich an der Einnahmesituation im Jahr 2022. 2023 werden keine pandemiebedingten Einbußen mehr erwartet.
  • Kiosk: 10.000 € Verkaufserlöse Die höheren Erträge orientieren sich an den Erlösen im Jahr 2022.

 

Zusätzlicher Aufwand

 

Sportförderung:

  • 296.000 € Vereinsnutzung Hössensportanlage - Der Haushaltsansatz für die finanzielle Darstellung der Vereinsnutzung in der Hössensportanlage wurde irrtümlich nicht die Finanzplanung aufgenommen. Hier entsteht ein Aufwand in Höhe von 296.000 €, dem ein Ertrag beim Hössensportzentrum in gleicher Höhe gegenübersteht. Tatsächlich erfolgt bei diesen Positionen kein Geldfluss, sie sind jedoch wichtig für die Messbarkeit des wirtschaftlichen Erfolgs des Hössensportzentrums.
  • 16.000 € finanzielle Unterstützung von Sportveranstaltungen im Rahmen der 900 Jahr Feier

ssensportzentrum

  • che/Catering: 140.000 € Verbrauchsmittel steigende Gästezahlen sowie erhebliche Kostensteigerungen im Lebensmittelbereich führen zu dem Mehrbedarf
  • Sportstätten/Außenanlagen:

-          25.000 € Kunstrasen Minispielfeld Der Kunstrasen im Minispielfeld ist abgängig und muss erneuert werden.

-          7.000 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Sportgerätewartung Die Sportgerätewartung wird von einer Fachfirma wahrgenommen. Die Ansätze waren zu knapp geplant

-          8.500 € Abgaben, Versicherungen, Entgelte Es wurden neue Verträge mit der Landesbrandkasse abgeschlossen, die zu höheren Kostenhrten.

  • Hallen- und Freibad: 13.000 € Abgaben Versicherungen, Entgelte Die Kosten für die Abwassergebühr betragen ca. 22.000 € und wurden auf Vorjahresniveau und daher zu niedrig eingeplant
  • Bewegungsbecken: 9.000 € Kosten für Urlaubs- und Krankheitsvertretung der Therapeuten
  • Kiosk: 20.000 € Verbrauchsmittel steigende Umsätze sowie erhebliche Kostensteigerungen im Lebensmittelbereich führen zu dem Mehrbedarf

Verteilt auf das gesamte Budget: 35.000 € Mehrkosten aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen

 

Hinweis: Die Steigerungen für Energiekosten sind in den Ansätzen nicht enthalten. Das Amt für Finanzen wird die Kosten in der Haushaltsplanung aufnehmen, sobald belastbare Zahlen vorliegen.

 

Kosten für die Gebäudeunterhaltung (Budget 325) und Personalaufwendungen (Budget 125) sind in dem Budget 240 nicht enthalten.

 

Abschreibungen

Die Stadt Westerstede hat sich innerhalb der ersten drei Jahre nach Aufnahme in den städtischen Haushalt verpflichtet, das Anlagevermögen des Hössensportzentrums zu bewerten. Die aufgeführten Abschreibungen in Höhe von insgesamt 450.900 € errechnen sich aus den voraussichtlichen handelsrechtlichen Abschreibungen des Jahres 2021.

 

Haushaltsvermerke

Um unterjährig handlungsfähig zu bleiben, werden im Haushaltsplan 2023 folgende Zweckbindungsvermerke aufgenommen:

 

Mehrerträge im Bereich der Küche/Catering sowie Kiosk berechtigen zu Mehraufwendungen.

Mehrerträge im Bereich der Sportstättennutzung (Schul- u. Vereinssport) berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich der Sportförderung.

 

 

Investitionen

Im Bereich ssensportzentrum/Sport sind folgende Investitionen vorgesehen:

Allg. Ansatz

35.000 €

Zuschuss Baumaßnahmen SG Halsbek

20.000 €

Neubau Toilettenanlage Hössenhalle

68.300 €

Errichtung eines Fitnessparks

55.000 €

ftungsanlage Hallenbad

183.900 €

 

Bezüglich der Investitionen wird auf die Beschlussvorlagen zur Sitzung verwiesen. 

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

Anlage/n:

Anlage/n: